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统计局2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-10   信息来源: 新县人民政府     浏览次数:

 

统计局

2016年度部门决算

目  录

第一部分  统计局概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成

第二部分  统计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  统计局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  统计局概况

  1. 主要职能

(一)贯彻执行统计法律、法规、政策、基本统计制度和统计标准;组织领导、指导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各乡镇(区)、街道办事处国民经济核算工作。

(三)贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查、人口抽样调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务:和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本/状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县经济和社会发展情况的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度,协调各部门统计资料的公布。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准,依法审批或备案全县范围的统计调查项目、统计标准和调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法指导、监督检查各乡镇、各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设、专业培训工作。

(八)建立和完善全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导乡镇、企业统计信息化系统建设

(九)负责《统计年鉴》的编制、出版工作。

(十)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

 

  1. 部门决算单位构成

新县统计局内设四股一室、城乡经济调查队、普查中心、数管中心。

纳入统计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 统计局本级

  2. 城乡经济社会调查队

  3. 数据管理中心

  4. 普查中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

统计局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

386.06

一、一般公共服务支出

29

328.48

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

2

14.00

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入

3

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

 

 

四、经营收入

4

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

 

 

六、其他收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

400.06

本年支出合计

52

328.48

 

 

 

 

 

 

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 

 

 

 

 

 

 年初结转和结余

26

 

 年末结转和结余

54

71.57

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

总计

28

400.06

总计

56

400.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

400.06

386.06

14.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

400.06

386.06

14.00

 

 

 

 

20105

统计信息事务

 

 

 

 

 

 

 

2010501

行政运行

400.06

386.06

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

328.48

328.48

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

328.48

328.48

 

 

 

 

20105

统计信息事务

 

 

 

 

 

 

2010501

行政运行

328.48

328.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

386.06

一、一般公共服务支出

31

314.48

314.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

25

386.06

本年支出合计

55

314.48

314.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

71.57

71.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

386.06

总计

60

386.06

386.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

314.48

314.48

 

201

一般公共服务支出

314.48

314.48

 

20105

统计信息事务

 

 

 

2010501

行政运行

314.48

314.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

172.71

302

商品和服务支出

101.10

30101

基本工资

56.51

30201

办公费

46.61

30102

津贴补贴

43.39

30202

印刷费

9.11

 

 

 

 

 

 

30103

奖金

18.46

30203

咨询费

 

 

 

 

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

31.13

30204

手续费

 

 

 

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.26

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

10.93

30206

电费

1.60

 

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.75

30207

邮电费

4.12

 

 

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

1.54

30208

取暖费

 

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

34.56

30211

差旅费

10.05

 

 

 

 

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国()费用

 

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

10.21

30213

维修()

15.25

 

 

 

 

 

 

30303

退职()

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.31

 

 

 

 

 

 

30305

生活补助

2.87

30216

培训费

0.91

 

 

 

 

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

11.88

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

21.49

30227

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

 

 

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

6.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31003

专用设备购置

6.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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12

15.00

0

15.00

0

0

15.00

11.88

0

11.88

0

0

11.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

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……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 新县统计局

2016年度部门决算情况说明

 

一、新县统计局2016年收入支出决算总体情况说明

新县统计部门2016年度收入总计400.05万元,其中,本年收入386.06万元;支出总计328.48万元,其中,本年支出328.48万元。与2015年相比,收、支总计各增加103.93万元、46.53万元,分别增长36.8%16.4%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

二、新县统计局收入决算情况说明

新县统计部门2016年度收入合计400.05万元,其中:财政拨款收入386.06万元,占96.5%;其他收入14.00万元,占3.5%

 

 

2:收入决算

 

三、新县统计局支出决算情况说明

新县统计部门2016年度支出合计314.48万元,其中:基本支出314.48万元,占100%;项目支出0万元。按支出功能分类,如下表:

3:支出决算

 

(一)一般公共服务(类)统计信息事务(款)223.75万元主要支出包括:1、行政运行(项)147.28万元,主要是保障统计局机关的人员工资及工作的正常运转;2、事业运行(项)15.93万元,主要是保障统计局事业单位人员工资及工作的正常运转;3、专项统计业务(项)39.50万元;4、专项普查活动(项)21.04万元,保障完成了统计部门各种普查及经常性统计调查任务。

(二)社会保障和就业(类)支出53.89万元。行政事业单位离退休(款)12.01万,元主要支出包括:1、归口管理的行政单位离退休(项)12.01万元,主要用于局机关离退休人员费用; 2、机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出41.88万元,主要用于我局缴交养老保险的费用。

(三)医疗卫生与计划生育(类)支出医疗保障(款)15.35万元,主要支出包括:1、行政单位医疗(项)12.63万元,主要用于行政人员的医疗保障支出;2、事业单位医疗(项)2.72万元,主要用于事业人员的医疗保障支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.49万元,主要用于统计部门按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

四、新县统计局2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

新县统计局2016年部门年度财政拨款收入总决算386.06万元,支出总决算328.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加103.93万元、46.53万元,分别增长36.8%16.4%

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

五、新县统计局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

新县统计部门2016年度一般公共预算财政拨款支出314.48万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.53万元,增长11.47%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

  1. 财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出314.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出223.75万元,占71.15%社会保障和就业(类)支出53.89万元,占17.08%医疗卫生与计划生育(类)支出15.35万元,占4.94%住房保障(类)支出21.49万元,占6.83%

6:财政拨款支出决算结构

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.58万元,支出决算为314.48万元,完成年初预算的137.58%。决算数大于预算数的主要原因:增加了政府购买服务人员和统计调查项目。其中:

  1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)支出年初预算为200.58万元,支出决算为223.75万元,完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政府购买服务人员和统计调查项目。

  2. 社会保障和就业(类)年初预算为52.08万元,支出决算为53.89万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加机关事业单位基本养老保险缴费及增加了离退休人员工资。行政事业单位离退休(款)年初预算为11.68万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资。养老保险缴费(项)支出预算为0决算为41.88万,决算数大于预算数的主要原因是年末财政追加机关事业单位基本养老保险缴费。

  3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出年初预算为15.35万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的100%行政单位医疗(项)年初预算为12.63万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100%事业单位医疗(项)年初预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的100%

  4. 住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.65万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的99.3%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出314.48万元,其中:人员经费207.27万元,主要包括:基本工资56.51万元、津贴补贴43.39万元、奖金18.46万元、其他社会保障缴费31.13万元、绩效工资10.91万元、机关事业养老保险缴费10.75万元、退休费10.21万元、生活补助2.86万元、住房公积金21.49万元;公用经费107.21万元,主要包括:办公费46.61万元、邮电费4.12万元、差旅费10.05万元、会议费1.31万元、公务接待费11.88万元、修缮费15.25万元、其他商品和服务支出17.99万元。

七、新县统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新县统计部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元,支出决算为11.88万元,完成预算的 79.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公车改革未保留);公务接待费支出决算为11.88万元,完成预算的79.2%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出。

新县统计部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.88万元比2015年财政拨款支出决算数15万元减少3.12万元,下降20.8%,其中:2016年因公出国(境)费财政拨款支出决算数0万元;2016年公务用车购置及运行费财政拨款支出决算0万元;2016年公务接待费财政拨款支出决算11.88万元比2015年财政拨款支出决算数15万元减少3.12万元,下降20.8%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算11.88万元,其中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算11.88万元,占三公”经费财政拨款支出决算79.2%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

  1. 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016年财政拨款支出决算数0万元。公务用车购置及运行维护费是指单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年财政拨款支出0万元。

  2. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2016年财政拨款支出11.88万元。国内接待38批次385人次,无外宾接待。国内公务接待主要用于上级检查工作、统计业务的研讨专业培训及数据评估等方面的接待安排。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新县统计部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况

2016年度统计局机关行政单位和参照公务员法管理的事业单位行政经费支出107.21万元,比2015年减少了3.91万元。下降2.55%

  1. 政府采购支出情况

2016年度政府采购支出预算总额10万元,2016年度政府采购支出预算总额6.1万元。主要用于第三次全国农业普查设备采购。

(三)国有资产占用情况

2016年期末,新县统计局共有车辆0辆。一般公务用车0辆。

第四部分  名词解释

 

  1. 财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目其他项目支出。

九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指统计局所属事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统计局本级离退休干部的支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指统计局事业单位离休干部的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指统计局本级行政人员的医疗保障支出。

十六、医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指统计局事业单位人员的医疗保障支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不得低于5%,最高不超过12%

十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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